《各單位內業資料檢查表》講解了總承包商在項目實施過程中需要遵循的各項內業資料質量控制標準。此檢查表針對業主方、監理指令執行整改落實情況,明確規定若同一問題多次(檢查周期內兩次以上)發指令仍未整改落實的,會扣15分;如果指令所提問題未按要求整改或不符合要求,也會根據具體情況扣分。對于施工單位及人員資質資料部分,則強調資料需保持齊全真實性,并明確了不同缺失項的具體扣分規則。文件也涵蓋了對驗收資料準確性和同步性的要求,例如上道工序未通過驗收不得開展下一道施工環節等內容,以此確保每個工序的質量符合規范要求。同時,文件提及應嚴格審核變形監測和材料質量證明文件,保證數據的真實性和完整性。此外,該檢查表還指出工程編制方案及專項方案內容要嚴謹詳實,包括目錄、工程概況、編制依據等多個方面,如存在缺陷會按相應分值進行扣除。為了提高施工現場的質量,還規定了關于施工樣板的重要作用,比如每缺少一個工序樣本都會被扣8分等詳細條目。為保障各工種工作交接順利進行并使現場安全措施得以貫徹,《文件》提出對技術交底記錄進行嚴苛檢查,從無交底記錄到內容簽字不完全都有對應扣罰措施。而涉及的試驗、檢測工作同樣需要認真對待,并規定其具體檢查標準。再者,《文件》也強調填寫完整真實的施工日志對于整個項目的建設有著不可忽視的意義。
《各單位內業資料檢查表》適用于所有參與到工程項目實施的相關單位和個人,尤其是負責工程質量與安全管理的責任人、項目負責人、質檢員和技術工程師等。這些從業人員需確保自身工作滿足本檢查表所設的要求,進而達到強化工程整體管理水平、減少安全隱患和質量問題的目的。無論是新加入工程領域的從業者還是有豐富經驗的專業人士,《檢查表》都為其提供了一套完整的評價標準來指引他們的日常工作流程和作業方法,確保所有參與項目建設的主體都能遵循同一高標準進行操作,促進整個建筑業安全生產水平提升。